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Total:
R$ 15.621.467,33
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTOSTA, JUNTO AO CENTRO DE ESPEIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL NТА5252. | R$ 3.501,89 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.846. | R$ 3.505,30 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL,MES DE JANEIRO DE 2024.CONF.NOTA FISCAL NТА16545. | R$ 3.535,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.539,62 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO,NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE NOVO HORIZONTE.REFERTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.577,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.0,04 PORTAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO NТА001 2024.REF.MES DE JANEIRO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТК 3130. | R$ 3.600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS PARA MULHERES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS PARA SECRETARIA DA MULHER,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME FATURA NТК 3046. | R$ 3.600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO DE 2024.CONF.NOTA FISCAL NТА16542. | R$ 3.613,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM APARELHOS ODOTOLOGICOS NAS UNIDADES: UBS SANTA LUZIA, CIPO, COHAB JUNCO, NOVO HORIZONTE E NOVO ZABELE-JANEIRO 2024. | R$ 3.660,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NТК1041. | R$ 3.688,75 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA, JUNTO A UBS COHAB JUNCO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO AEROPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAO DENTISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO SAO FELIX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO,NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA, JUNTO A EQUIPE DE ATENCAO BASICA PRISIONAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE SAO VITOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A UBS DA LOCALIDADE ONCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DENTISTA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIXAO DA GUIOMAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL NТА5882012. | R$ 3.703,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL(UNIFORME POPULAR + TROFEU VENCEDOR),PARA SECRETARIA DE ESPORTE,CONFORME NOTA FISCAL NТА663. | R$ 3.737,05 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL NТК 868. | R$ 3.740,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |