Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 25.492.328,47
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.644. | R$ 11.031,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE TRUCK 6X2 COM CAPACIDADE DE 23.000 KG COMPLETA,CONFORME CONTRATO NТА080 2019,MES DE AGOSTO DE 2024.CONFORME FATURA NТК 3769. | R$ 11.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 11.100,00 | Setembro/2024 | |||
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.657. | R$ 11.101,79 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.647. | R$ 11.102,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO EM MICRO ONIBUS 30 PASS DURANTE 21 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 11.137,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO EM ONIBUS 44 PASS DURANTE 21 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 11.186,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.048. | R$ 11.227,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP 1%, RETIDO NA CONTA FPM. SETEMBRO 2024. | R$ 11.306,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 11.309,80 | Setembro/2024 | |||
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMEBNTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS(QUARTO DUPLO COM CAMA, BANHEIRO, TV E AR CONDICIONADO),INCLUINDO CAFE DA MANHA,ALMOCO E JANTAR.PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA MULHER,REFERENTE AGOSTO 2024, CONFORME NOTA FISCAL NТК 13494. | R$ 11.315,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISA POLO E KIT FARDAMEBNTO, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL NТК 002.040. | R$ 11.355,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 11.380,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO EDUCACIONAL ENTRE MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI E O SESC LER SAO RAIMUNDO NONATO DE 15 DE ABRIL DE 2024.REF.MES DE AGOSTO 2024. | R$ 11.380,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 11.385,59 | Setembro/2024 | |||
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | EMPENHO RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. DE INFRAESTRUTURA EST.COMISSIONADOS-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 11.436,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 11.478,32 | Setembro/2024 | |||
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.260. | R$ 11.571,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 40 TUBOS DE 1,00M X 0,60CM.PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL NТК 10081. | R$ 11.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE AGOSTO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА7.256. | R$ 11.617,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL NТА007.257. | R$ 11.648,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТКТА2215. | R$ 11.777,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК1404. | R$ 11.875,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL NТА007.283. | R$ 11.893,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 11.960,68 | Setembro/2024 |