Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCICIPIO DE SRN-PI,CONFORME NOTA FISCAL NТК 4486. | R$ 12.698,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТК1058. | R$ 12.703,91 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NТК1.393. | R$ 12.780,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА781. | R$ 12.814,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS (PAINEL OUTDOOR, CARIMBO,CARTAZ,FOLDER,LONA,LEQUE ),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТК 568. | R$ 12.908,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.DE TURISMO-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 12.960,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL SERRA DA CAPIVARA,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE DIAS,NТА953,BAIRRO ALDEIA,MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 13.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL SERRA DA CAPIVARA,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE DIAS,NТА953,BAIRRO ALDEIA,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 13.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.656. | R$ 13.015,17 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 10/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL MANAIRA 20 LTS, AGUA MINERAL MANAIA 500 ML, AGUA MINERAL 1.500 ML E REFRIGENTE LATA,PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.054. | R$ 13.026,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BUFFET DE ATE 100 PESSOAS,PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА10336. | R$ 13.030,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BUFFET DE ATE 100 PESSOAS,PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТА10333. | R$ 13.030,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BUFFET ATE 100 PESSOAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF 10339. | R$ 13.030,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК1400. | R$ 13.058,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SEC.INFRAESTRUTURA-EFETIVOS-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 13.090,23 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMEPENHO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SRN-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТК4487. | R$ 13.120,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК 571. | R$ 13.183,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DAS ESCOLAS E CHECHES, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА007.221. | R$ 13.262,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO GRAFICOS(CARTAZ A3,ADESIVO M2,BLOCOS DE TERMO DE INCLUSAO,ENVELOPE A4 PERSONALIZADO,ENCADERNACAO E PASTA COM LOGOMARCA),CONFORME NOTA FISCAL NТА491. | R$ 13.430,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM AVEP IBAM / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Contribuições | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO CONVENIO NТА 206 2024 ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E AUNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP,COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 13.438,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТК1059. | R$ 13.443,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |